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揭陽市工業(yè)和信息化局關(guān)于揭陽市2023年度本級部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況審計的整改報告
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-08-07 瀏覽次數(shù):- 【字體: 分享到:

揭陽市審計局:

  根據(jù)貴局《揭陽市2023年度本級部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況的審計報告》(揭審行報〔2024〕10號),對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理及建議意見,我局高度重視,按照文件精神,認真對照存在問題,落實人員和相關(guān)部門,對照審計報告逐項落實,堅持問題導(dǎo)向,強化主體責(zé)任,扎實推進查出問題的整改工作,同時以整改為契機,進一步全面深化改革,建立健全長效機制。現(xiàn)就整改情況報告如下:

  一、審計問題的整改情況

  (一)關(guān)于審計問題“部分費用支出年初預(yù)算編制不夠精準”整改情況。

  整改情況:已整改。

  主要措施:我局主要領(lǐng)導(dǎo)切實擔(dān)負起審計整改工作第一責(zé)任人職責(zé),對整改工作親自抓、親自管,于2024年7月26日召開局長辦公會議,針對審計提出的2023年度部分費用支出年初預(yù)算編制不夠科學(xué)、精準問題,結(jié)合工作實際認真研究、討論,明確指出今后在我局預(yù)算編報中將更加注意按需編報,做好經(jīng)濟分類科目細化預(yù)算,進一步完善預(yù)算編制管理,使預(yù)算編制更加科學(xué)合理、細化精準,嚴格預(yù)算執(zhí)行工作。

  (二)關(guān)于審計問題“記賬憑證內(nèi)容不完整”整改情況。

  整改情況:已整改。

  主要措施:我局主要領(lǐng)導(dǎo)切實擔(dān)負起審計整改工作第一責(zé)任人職責(zé),對整改工作親自抓、親自管,于2024年7月26日召開局長辦公會議,針對審計提出的記賬憑證內(nèi)容不完整問題。要求立行立改,會后,財務(wù)人員組織檢查,目前2024年機制憑證均已確保全部加蓋制單人員、審核人員、記賬人員及會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員印章,今后也將繼續(xù)落實,確保記賬憑證內(nèi)容完整,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作管理。

  二、審計建議的采納情況

  (一)關(guān)于審計建議“完善預(yù)算編制管理,嚴格預(yù)算執(zhí)行工作。針對部分單位預(yù)算編制不夠科學(xué)精準等問題”采納情況。

  采納情況:已采納。我局主要領(lǐng)導(dǎo)切實擔(dān)負起審計整改工作第一責(zé)任人職責(zé),對整改工作親自抓、親自管,于2024年7月26日召開局長辦公會議,強調(diào)今后我局在預(yù)算編報中將更加注意按需編報,做好經(jīng)濟分類科目細化預(yù)算,進一步完善預(yù)算編制管理,使預(yù)算編制更加科學(xué)合理、細化精準,嚴格預(yù)算執(zhí)行工作。

  (二)關(guān)于審計建議“規(guī)范會計核算工作,真實反映收支情況。針對部分單位存在多列、少列單位收支,費用支出未及時入賬、會計科目核算不規(guī)范等問題”采納情況。

  采納情況:已采納。我局主要領(lǐng)導(dǎo)切實擔(dān)負起審計整改工作第一責(zé)任人職責(zé),對整改工作親自抓、親自管,于2024年7月26日召開局長辦公會議,要求我局財會人員繼續(xù)加強學(xué)習(xí),積極參加市財政局等單位組織的相關(guān)培訓(xùn),訂閱學(xué)習(xí)有關(guān)書籍,切實提高財務(wù)管理水平,進一步規(guī)范會計核算工作,真實反映單位收支情況。

  三、下一步工作安排

  對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,我局已逐項抓好整改落實,并繼續(xù)推進相關(guān)工作。我局將以此為契機,舉一反三,及時糾正工作中出現(xiàn)的問題,并完善相關(guān)制度,規(guī)范單位內(nèi)部管理,不斷提高管理和服務(wù)水平,促進工信事業(yè)健康發(fā)展。


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