近年來,揭西縣審計局不斷加強內(nèi)部審計監(jiān)督指導(dǎo)工作,規(guī)范內(nèi)部審計行為。2023年11月至2024年1月,該局派出檢查組,聚焦內(nèi)部審計體制機制建設(shè)、職責(zé)履行情況、結(jié)果運用等方面,對縣教育局、縣公安局、縣水利局、縣衛(wèi)生健康局等17個單位內(nèi)部審計工作開展情況進(jìn)行專項檢查。
此次專項檢查采用單位自查、匯報交流、實地檢查等方式,重點關(guān)注了17個單位的內(nèi)部審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)情況、內(nèi)部審計制度建立健全情況、2023年完成內(nèi)部審計項目情況、審計整改及結(jié)果運用情況、檔案整理歸檔情況,了解各單位存在問題和困難,并針對存在的問題與各單位就如何科學(xué)合理安排2024年內(nèi)部審計項目計劃進(jìn)行座談研討。
從檢查的情況看,多數(shù)單位能夠重視內(nèi)部審計工作,注重內(nèi)部審計體制和隊伍建設(shè),內(nèi)部審計工作有效開展,取得較好成效。針對存在的普遍性問題,該局出具《揭西縣審計局關(guān)于2023年內(nèi)部審計工作檢查情況的通報》,提出具體的工作意見和整改要求,書面反饋給各相關(guān)單位。各相關(guān)單位對能夠立行立改的問題均已整改到位,對未能一步整改到位的問題作了說明并明確了中長期任務(wù)目標(biāo)。
通過開展專項檢查,有效提高了縣直各單位對內(nèi)部審計工作必要性和重要性的認(rèn)識,有效推動建立健全內(nèi)部審計制度和規(guī)范內(nèi)部審計工作的有序開展。下一步,揭西縣審計局表示將持續(xù)強化對全縣內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,促進(jìn)內(nèi)部審計機構(gòu)充分發(fā)揮在規(guī)范管理、完善內(nèi)控、防范風(fēng)險和提質(zhì)增效等方面的基礎(chǔ)防線作用,增強審計監(jiān)督合力。(揭西縣審計局供稿)